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南昌市新建區勞動監察局部門2020年度部門決算
  • 發布時間:2021-09-08 14:13
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南昌市新建區勞動監察局部門2020年度部門決算

第一部分南昌市新建區勞動監察局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    、國有資產占用情況表

    第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資產占用情況說明

    十一、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌市新建區勞動監察局部門概況

一、部門主要職能

(一)為轄區內用人單位和勞動者提供勞動和社會保障服務;

(二)督促、檢查、指導用人單位建立規范合法的勞動用工制度;完善勞動合同;

(三)督促、指導辦理勞動保障手續,提供相關的勞動保障服務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:南昌市新建區勞動監察局本級

本部門2020年年末實有人數27人,其中在職人員25人,退休人員2人;年末其他人員 1人。

第二部分2020年度部門決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計640.06萬元,其中年初結轉和結余15.10萬元,較2019年增加15.10萬元,增長100%;本年收入合計624.95萬元,較2019年減少17.46萬元,下降2.72%,主要原因是:基本支出減少

本年收入的具體構成為:財政撥款收入624.95萬元,占100%;其他收入 0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計640.06萬元,其中本年支出合計640.06 萬元,較2019年減少2.35萬元,下降0.37%,主要原因是:基本支出減少;年末結轉和結余0萬元,較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

本年支出的具體構成為:基本支出640.06萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為456.20萬元,決算數為640.06萬元,完成年初預算的140.30%。其中:

(一)社會保障和就業支出年初預算數為417.72萬元,決算數為601.58萬元,完成年初預算的144.02%,主要原因是:日常公用支出增加

(二)衛生健康支出年初預算數為20.02萬元,決算數為20.02萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格按照年初預算數執行

(三)住房保障支出年初預算數為18.46萬元,決算數為18.46萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格按照年初預算數執行

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出640.06萬元,其中:

(一)工資福利支出513.16萬元,較2019年減少23.27萬元,下降4.34%,主要原因是:工資變動

(二)商品和服務支出113.02萬元,較2019年增加7.22萬元,增長6.82%,主要原因是:日常公用支出增加

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2019年減少0.18萬元,下降100%,主要原因是:本年未發生此項支出

(四)資本性支出13.88萬元,較2019年增加13.88萬元,增長100%,主要原因是:2019年未發生此項支出

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.78萬元,決算數為15.35萬元,完成預算的77.60%,決算數較2019年增加13.72萬元,增長841.72%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為1.00萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2019年減少0.15萬元,增長100%主要原因是本年未發生公務接待支出

(三)公務用車購置及運行維護費支出15.35萬元,其中公務用車購置年初預算數為13.88萬元,決算數為13.88萬元,完成預算的100%,決算數較2019年增加13.88萬元,增長100%主要原因是2019年未發生公務用車購置支出,全年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為4.90萬元,決算數為1.47萬元,完成預算的30%,決算數較2019年減少0.01萬元,下降0.68%主要原因是公務用車運行維護費支出減少,年末公務用車保有1輛。決算數較年初預算數減少的主要原因是:公務用車運行維護費支出減少

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出113.02萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),上年決算數增加7.22  萬元,增長6.82%,主要原因是:辦公設施設備購置經費增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金預算財政撥款收入及支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

十一、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。    

組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出萬元政府性基金預算支出0元

2020年我單位對各個科室開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出640.06萬元,政府性基金預算支出 0 萬元。由我單位內部績效目標管理小組自行評價。從評價情況來看,2020年部門決算完成數為640.06萬元,預算安排數為456.20萬元,預算完成率為140.30%,達到目標值的優良水平。

(二)部門決算中項目績效自評結果。應當將2020年度省級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。)

根據預算績效管理要求,我單位無100萬及以上項目預算,本年度沒有做項目支出績效。

三)部門評價項目績效評價結果。

每個省級部門至少將1個部門評價報告向社會公開,報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預202010號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。
  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

13.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項):反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

14.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項):反映勞動保障監察事務支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業部門養老支出(款)機關事業部門基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業部門實施養老保險制度由部門繳納的基本養老保險費支出。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業部門養老支出(款)機關事業部門職業年金繳費支出(項):反映機關事業部門實施養老保險制度由部門實際繳納的職業年金支出。

17.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

18.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項):反映財政對失業保險基金的補助支出。

19.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款) 行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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