南昌市新建區(qū)老年大學2025年單位預算
目 錄
第一部分 南昌市新建區(qū)老年大學單位概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌市新建區(qū)老年大學2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款 “三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目績效目標表》
第三部分 南昌市新建區(qū)老年大學2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年 “三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市新建區(qū)老年大學單位概況
一、單位主要職責
南昌市新建區(qū)老年大學是中共南昌市新建區(qū)委老干部局部門所屬預算單位,主要職責是:
(一)承擔研究制定老干部開展活動的實施意見、辦法等事務性工作,協(xié)助上級落實離退休干部政治生活待遇。
(二)組織老年同志開展教育教學和各類培訓活動;組織承辦和參加全國、省、市大型專題演出和各類文體賽事,承擔搭建老年同志開展聯(lián)誼活動和信息交流活動平臺。
(三)協(xié)助全區(qū)基層老年學校辦學,提高基層辦學覆蓋率和辦學質(zhì)量;協(xié)助全區(qū)基層老年活動中心建設(shè),提高老同志活動質(zhì)量。
(四)完成區(qū)委老干部局交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌市新建區(qū)老年大學單位內(nèi)設(shè)科室 2 個,包括:綜合股和教務處 ;人員編制在老干部局本級。
第二部分 南昌市新建區(qū)老年大學2025年單位預算表
(詳見附表)
(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預算安排。)
第三部分 南昌市新建區(qū)老年大學2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年南昌市新建區(qū)老年大學單位收入預算總額為 114萬元,較上年預算安排增加0萬元,下降 0%,主要原因是:與上年預算持平。其中財政撥款收入 99 萬元,較上年預算安排增加0萬元,主要原因是:與上年預算持平;教育收費資金收入 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;附屬單位上繳收入 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;上級補助收入 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;其他收入 15 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元,主要原因是:與上年預算持平;使用非財政撥款結(jié)余 0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0 萬元,較上年預算安排增加 0 萬元。
(二)支出預算情況
2025年南昌市新建區(qū)老年大學單位支出預算總額為 114 萬元,較上年預算安排增加0萬元,增長0 %,主要原因是:與上年預算持平; 其中:
按支出項目類別劃分: 基本支出 0 萬元,較上年預算 安排增加 0 萬元,主要原因是:與上年預算持平;其中:工資福利支出 0 萬元, 商品和服務支出 0 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元, 資本性支出 0 萬元;。項目支出 114 萬元,較上年預算安排增加0萬元,主要原因是:與上年預算持平;其中:工資福利支出20.24 萬元,商品和服務支出 93.76萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,債務利息及費用支出 0 萬元,資本性支出(基本建設(shè)) 0 萬元,資本性支出 0 萬元,對企業(yè)補助 0 萬元,其他支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分: 一般公共服務支出 114 萬元,較上年預算安排增加0萬元,主要原因是:與上年預算持平;
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出 20.24 萬元,較上年預算安排減少2 萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮一般性支出;商品和服務支出 93.76 萬元, 較上年預算安排增加2萬元,主要原因是:單位根據(jù)實際情況,合理安排支出;
(三)財政撥款支出情況
2025年南昌市新建區(qū)老年大學財政撥款支出預算總額 99 萬元,較上年預算安排增加0萬元,增長0 %,主要原因是:與上年預算持平。
按支出功能科目劃分: 一般公共服務支出 99 萬元,較上年預算安排增加0萬元,主要原因是:與上年預算持平;
按支出項目類別劃分: 基本支出 0 萬元,較上年預算安排增加(減少) 0 萬元;其中:工資福利支出 0 萬元, 商品和服務支出 0 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元, 資本性支出 0 萬元。項目支出 99 萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中:工資福利支出 20.24 萬元,商品和服務支出 78.76 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,債務利息及費用支出 0 萬元,資本性支出(基本建設(shè)) 0 萬元,資本性支出 0 萬元,對企業(yè)補助 0 萬元,其他支出 0 萬元。
(四) 政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
(五) 國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位,無機關(guān)運行經(jīng)費
(七)政府采購情況
2025年單位所屬各單位政府采購總額 1.5 萬元,其中: 政府采購貨物預算 1.5 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年(上年)7 月 31 日(各級財政編制部門預算基 礎(chǔ)信息上報截止時間), 單位共有車輛 0 輛,其中:一般公務用車實有數(shù) 0 輛。
2025年單位預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備具體為: 無。
(九)老年大學工作經(jīng)費項目情況說明
1)項目概述
保障單位的正常運行,根據(jù)2025年的工作計劃和上級文件部署,開設(shè)教學班級、招收學員以滿足老年人精神文化需求,推動基層老年教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展,為老年人提供多樣化的學習機會。
2)立項依據(jù)
根據(jù)預算安排
3)實施主體
南昌市新建區(qū)老年大學
4)實施方案
按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例、項目管理辦法等相關(guān)文件要求,做好項目實施工作,確保資金及時有序支出,提高財政資金使用效益,防止出現(xiàn)擠占、挪用、序列、套取資金等行為。
5)實施周期
2025年1月-2025年12月
6)年度預算安排
2025年度預算安排69萬元
二、2025年 “三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年南昌市新建區(qū)老年大學單位為"三公"經(jīng)費財政撥款安排 0.5 萬元,其中:
因公出國(境)費 0萬元,比上年增 0 萬元,主要原因是: 與上年保持一致 。
公務接待費 0.5 萬元,比上年增加0 萬元,主要原因是: 與上年保持一致 。
公務用車運行維護費 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是:與上年保持一致 。
公務用車購置 0 萬元,比上年增 0 萬元,主要原因是: 與上年保持一致 。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1、一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務的支出。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件2-1:
注:由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差(下同)。
附件2-2:

附件2-3:
附件2-4:

附件2-5:

附件2-6:
附件2-7:
注:若為空表,則為該部門(單位)無“三公”經(jīng)費支出
附件2-8:
注:若為空表,則為該部門(單位)無政府性基金收支。
附件2-9:
注:若為空表,則為該部門(單位)無國有資本經(jīng)營預算收支。
附件3-1:






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