南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會2025年單位預算
目 錄
第一部分 南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款預算"三公"經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會概況
一、南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會主要職責
(一)志愿者管理
招募注冊:運用線上線下相結(jié)合的多元化渠道,廣泛招募志愿者。搭建便捷高效的注冊平臺,規(guī)范志愿者注冊流程,對志愿者進行登記造冊,建立志愿者信息數(shù)據(jù)庫。
培訓培養(yǎng):根據(jù)不同志愿服務項目需求,為志愿者提供涵蓋通用知識(如志愿服務理念、溝通技巧等)和專業(yè)技能(如應急救援、醫(yī)療護理等)的系統(tǒng)培訓,提升志愿者服務能力和水平。
激勵表彰:制定科學合理的志愿者服務時長記錄和評價體系,定期對表現(xiàn)優(yōu)秀的志愿者、志愿服務團隊進行評選表彰,頒發(fā)榮譽證書、獎品等,增強志愿者的榮譽感和歸屬感。
(二)項目運作
策劃實施:圍繞社會需求,如助老扶幼、社區(qū)服務、環(huán)境保護、文明創(chuàng)建等領(lǐng)域,策劃設計具有針對性和實效性的志愿服務項目,并組織志愿者開展實施。
資源整合:整合政府、企業(yè)、社會組織等多方資源,為志愿服務項目爭取資金支持、物資保障和場地設施等,推動項目可持續(xù)發(fā)展。
(三)宣傳推廣
理念傳播:通過各類媒體平臺、公益廣告、主題活動等多種形式,廣泛宣傳志愿服務理念和文化,提高公眾對志愿服務的認知度和認同感。
典型宣傳:挖掘、宣傳優(yōu)秀志愿服務項目、團隊和個人的先進事跡,發(fā)揮榜樣的示范引領(lǐng)作用,營造全社會關(guān)心、支持和參與志愿服務的良好氛圍。
(四)對外交流
經(jīng)驗交流:加強與其他地區(qū)志愿服務組織的交流與合作,學習借鑒先進經(jīng)驗和做法,提升新建區(qū)志愿服務工作水平。
合作共建:積極參與區(qū)域間、跨領(lǐng)域的志愿服務合作項目,整合資源,共同開展志愿服務活動,拓展志愿服務領(lǐng)域和空間。
二、機構(gòu)設置及人員情況
本單位人員全部為聘用人員,人數(shù)11人。
第二部分 南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會2025年單位預算表
(詳見附表)
第三部分 南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會2025年度收入預算總計120萬元,其中:財政撥款(補助)110萬元,其他收入預算10萬元。較去年增加其他收入預算10萬元,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年其他資金結(jié)余10萬元。
(二)支出預算情況
南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會2025年度支出預算總計120萬元,較去年增加10萬元,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年其他資金結(jié)余10萬元。
其中:
按支出功能科目劃分:一般公共服務120萬元,較上年預算安排增加10萬元,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年其他資金結(jié)余10萬元。
(三)財政撥款支出情況
南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會2025年度財政撥款支出年初預算數(shù)為110萬元,較上年預算安排無增減。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年單位機關(guān)運行費預算無
(七)政府采購情況
2025年單位政府采購預算3萬元。其中,政府采購貨物3萬元
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
無國有資產(chǎn)占有使用
(九) 項目情況說明
1)項目概述
保障日常運轉(zhuǎn),保障單位人員的工資待遇與福利等有關(guān)服務,主要用于單位日常工作經(jīng)費、聘用人員經(jīng)費、單位養(yǎng)老保險、志愿服務活動開展及培訓等工作運轉(zhuǎn)性支出。
2) 實施主體
南昌市新建區(qū)志愿服務聯(lián)合會
3)實施周期
2025年度全年
4)年度預算安排
2025年志愿服務運行經(jīng)費預算安排110萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年無“三公”經(jīng)費預算
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入
(五)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(四)機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(五)一般公共服務(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位
(六)一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
(七)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(八)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(九)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十一)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
無





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