根據《中華人民共和國審計法》第十九條的規定,區審計局對2022年度區級預算執行和其他財政收支情況進行了審計,并于2023年9月出具了審計報告。現將具體整改情況匯報如下:
問題1:2022年區本級受疫情影響,整體經濟疲軟,各項收入下降明顯。
整改情況:2023年區財政加強稅收形勢研判,強化非稅收入征管,財政收入同比顯著提高。
問題2:2022年區本級受疫情影響,整體經濟疲軟,各項收入下降明顯;土地依賴弊端顯現。
整改情況:通過各方面的努力,我區成功組織公開出讓土地5宗,土地公開出讓面積和成交總價款均超出了去年全年的數據。
問題3:年初預算執行率低。
整改情況:2023年區財政預算編制緊緊圍繞區委、區政府決策部署,提升財政統籌保障能力。堅持以收定支、量入為出,大力優化支出結構,嚴格落實黨政機關過緊日子要求,兜牢兜實三保底線。
問題4:存在預算支出編制不夠細化現象。
預算支出編制不夠細化,部分支出未落實到具體部門和項目。造成預算安排模糊化,不利于財政資金安全監管。
整改情況:加強預算編制,在編制2023年預算時,對所有資金都要按項目明細及資金需求編列預算,由區財政匯總編制。
問題5:政府債券債務發行費用預算編制與實際相差較大。
整改情況:我區積極籌備,主動與上級主管部門溝通銜接,超預期完成收入目標。
問題6:非稅收入未及時繳庫。
整改情況:已于2023年10月繳入國庫。
問題7:個別財政專戶長期未發生業務。
整改情況:該分戶已銷戶。
問題8:個別財政專戶資金保值增值不夠。
整改情況:區財政將進一步對專戶資金進行統籌,精準制定資金使用計劃,發揮資金最大效益。
問題9:政府投資收益低。
整改情況:已制定風險防控制度,加強風險防范。并將虧損企業進行注銷處理。
問題10:部分政府專項債券資金項目推進不力,債券資金執行度低。
整改情況:一是加大項目推進力度。把加快工程項目建設作為工作中的重中之重。二是全面落實項目建設責任制,以高效的工作機制,強大的工作合力,加大項目建設進度。
問題11:國有企業自籌債務較多,償債風險較大。
整改情況:已制定國有企業風險控制管理制度,嚴格落實過“緊日子”要求,堅持厲行節約,加強債務管控,規范公司投融資行為。
問題12:“財園信貸通”業務未按規定及時退還企業互助保證金。
整改情況:已清退所有企業互助保證金。
問題13:部分上級專項資金撥付、使用執行度不高。
整改情況:指標已全部下達。
問題14:存在項目未批先建現象。
整改情況:施工許可證辦理期間正處于春節階段,手續辦理審批需要時間,故正式下文為春節放假后。
問題15:材料采購流程不規范,缺乏材料供應商資料庫。
整改情況:制定了采購維修材料實施方案;制定了供應商建庫管理制度;建立了供應商資料庫。
問題16:內部控制不嚴,未按合同規定付款。
整改情況:強化部門內部控制管理意識,嚴格落實內部控制管理制度、嚴格資金撥付審批程序。嚴格履行合同條款。
問題17:項目內部控制不健全,管理不規范。
整改情況:制定了倉庫管理制度,加強對材料入庫、出庫、報表等管理,確保賬實相符。
問題18:存在白條入賬現象。
整改情況:完善合同、臺班、勞務簽到表、人居環境整治情況圖等資料的問題。
問題19:部分鄉村工程承包方與資金代管方存在關聯關系。
整改情況:加強對工程項目的監管及資金規范使用,杜絕工程項目建設資金的流失。
問題20:部分人居環境整治及“兩整治一提升”項目簽字蓋章不全、材料不規范。
整改情況:完善相關手續,并健全相關管理制度,確保后續工作流程依法依規。
問題21:存在未辦理手續違法占用基本農田的情況。
整改情況:將加大違法用地的巡查力度,及時發現及時處理。
問題22:部門人居環境整治招投標程序不規范。
整改情況:及時強化監管、落實整改,保證招投標程序的規范。





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